【工程审计工作汇报】为全面总结2024年度工程审计工作的开展情况,进一步提升审计质量与效率,现将本年度工程审计工作进行系统梳理和总结,内容包括主要工作成果、存在问题及下一步改进方向,并通过表格形式进行直观展示。
一、工作概述
2024年,我单位围绕工程建设项目的全过程管理,开展了多项工程审计工作,重点覆盖项目立项、招投标、合同执行、施工过程、竣工验收及结算审核等关键环节。通过加强制度建设、优化审计流程、强化风险防控,有效保障了工程项目资金使用合规、效益显著。
二、主要工作成果
1. 完成审计项目数量:全年共完成各类工程审计项目38项,涉及金额约2.5亿元。
2. 发现问题整改率:审计过程中发现的问题共计67项,已整改完成63项,整改率达94%。
3. 节约工程成本:通过审计核减不合理费用约800万元,有效控制了工程成本。
4. 完善内控机制:针对审计中发现的薄弱环节,推动相关单位修订和完善管理制度12项。
5. 提升审计人员能力:组织审计人员参加专业培训5次,参与行业交流活动2次,整体业务水平有所提升。
三、存在问题
尽管本年度工程审计工作取得了一定成效,但在实际操作中仍存在一些问题:
| 序号 | 存在问题 | 原因分析 |
| 1 | 审计覆盖面不足 | 部分项目未纳入审计计划,存在盲区 |
| 2 | 审计深度不够 | 对部分复杂项目缺乏深入分析 |
| 3 | 资料不完整 | 施工单位提供资料不全或滞后 |
| 4 | 人员配备不足 | 审计团队力量有限,影响工作效率 |
| 5 | 沟通协调不畅 | 与项目管理部门信息传递不及时 |
四、下一步工作计划
1. 扩大审计范围:加强对中小型项目和隐蔽工程的审计力度,确保全覆盖。
2. 深化审计提高对工程变更、签证、索赔等环节的审查深度。
3. 加强资料管理:督促施工单位规范资料整理,确保审计基础数据准确可靠。
4. 优化人员结构:引进专业人才,提升审计队伍整体素质。
5. 加强沟通协作:建立定期沟通机制,提高与项目管理单位的协同效率。
五、结语
2024年的工程审计工作在全体审计人员的共同努力下取得了阶段性成果,但也暴露出一些问题和不足。下一步,我们将以问题为导向,持续优化审计流程,提升审计质量,为工程项目的规范运行和资金安全提供坚实保障。
附表:2024年度工程审计工作汇总表
| 项目名称 | 审计类型 | 审计金额(万元) | 发现问题数 | 整改情况 | 备注 |
| XX住宅小区 | 结算审计 | 3,200 | 12 | 已整改 | |
| XX市政道路 | 过程审计 | 1,800 | 8 | 已整改 | |
| XX学校扩建 | 竣工审计 | 2,500 | 15 | 已整改 | |
| XX医院改造 | 初步审计 | 1,200 | 5 | 部分整改 | |
| XX商业综合体 | 全过程审计 | 4,000 | 27 | 已整改 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
(注:以上数据为示例,实际数据需根据具体项目填写)
如需进一步细化某类项目或补充具体案例,请随时告知。


